根据《中华人民共和国审计法》规定,2022年3月23日至2022年5月23日,温县审计局对县机关事务管理局2021年度部门预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
温县机关事务管理局主要职责是:负责县直行政事业单位的房地产管理,负责全县机关事业单位的公务用车平台建设等工作。内设办公室、计划财务科、基建房产科、公共机构节能监督管理科、后勤服务科、公务用车服务中心等6个科室。
审计结果表明,县机关事务管理局提供的会计资料基本真实地反映了单位财政收支情况。但还存在有预算管理不规范、食堂定点采购制度不完善、原始凭证不规范等问题。
二、审计发现的主要问题
1.预算管理不规范。
2.食堂定点采购制度不完善。
3.原始凭证不规范。
三、审计处理和整改情况
针对以上问题,县审计局已依法出具审计报告,并提出审计建议。
对审计指出的问题,县机关事务管理局积极整改,加强对预算收入和支出的管理。具体整改情况由其自行向社会公告。
2022年6月20日