根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,温县审计局组成审计组,于2021年6月28日至2021年7月20日,对温县总工会2020年度部门预算执行情况进行了审计。温县总工会对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责,并对此作出书面承诺,现将审计结果公告如下:
一、基本情况及审计评价
温县总工会主要职责是组织全县各级工会认真贯彻执行党的路线、方针和政策;参与和维护广大职工合法权益,组织实施困难职工帮扶和送温暖工作。现有在职人员24人。内设机构:综合办公室、党建办公室、保障部、基层综合部、女工部、财务部、审计办、宣教部;事业单位:职工俱乐部(帮扶中心)。单位财务实行统一领导、分级管理。工会资产属于社会团体资产,全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。
审计结果表明:温县总工会提供的会计资料基本真实地反映了单位预算执行情况和财政收支状况,会计处理基本符合工会会计制度。但在财政收支中还存有:挪用专项经费、固定资产未入账等问题。
二、审计发现的主要问题
1、挪用专项经费
2、询价及验收手续不规范
3、固定资产未入账
4、票据清单不完整入账
5、未建立内部审计制度。
三、审计处理和整改情况
针对上述问题,温县审计局已依法出具了审计报告,并提出了处理意见。
对审计指出的问题,温县总工会积极进行了整改,制订了内部审计制度,具体整改情况由其自行向社会公告。